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                提高內審工作認識 優化監督整改措施 ——集團審計監察部召開內審工作會議

                2020-05-19206次瀏覽

                為加強2020年度集團內部審計工作的全面開展,更好地做好內審工一旦阵眼被破作,5月18日,集團審計監察部召開內部『審計工作會議古仙人暨集團內部審計人員交流活動。會議由工會主席宝星兼審計監察部經理黃建喜主持,監事會主席陳翠華出席本次會議並,部門審計人員分別發表了對內部審計工作的看法。

                會議總結了集團內部審計近期以來的工〗作完成情況,分你若抵抗析了審計中發現的問題,明確了下一階段集團內部審計工⌒ 作的具體方向。

                會上特別強調日後審計應註意的突出問題:一是“三重一大”集體決策機制的建呼設和執行情況;二是權屬公司的內控風險管理體系的貫徹和執行情況;三是權屬公司整體執行能力還需大力提高;四是切實抓好審計点了点头問題的整改與責任體系建設,確保責任落實到實處;五是充實審計力量,促進常規審計與管或许是故意吸引自己理審計有機融合,切實抓好監督、服務、評價、咨詢各項功能的統籌兼顧優看着仙界化組織結構,提◢升審計質量,為集團提質增效升級提供更我優質的服務和保障。(尉晴 供稿)